Руководитель управления внутреннего контроля и аудита
Зарплата не указана
Москва · Бульвар Дмитрия Донского · Бутово
Полная занятость · Более 6 лет · 5/2 · 8 ч/день
Условия
Локация
Москва
Занятость
Полная занятость
Опыт
Более 6 лет
Условия и даты
Метро
Бульвар Дмитрия Донского · Бутово
Адрес
2-я Мелитопольская улица
График
5/2 · 8 ч/день
Договор
Оформление :
Опубликовано
8 сентября 2026 г.
Обновлено
9 сентября 2026 г.
Актуально до
8 октября 2026 г.
Ключевые навыки
Внутренний контрольАудитУправленческие навыки
Описание
Ключевые задачи:
Разработка Положения о внутреннем аудите: мандат, полномочия, независимость, порядок доступа к информации и людям;
Проведение первичной оценки рисков холдинга плана аудитов на год;
Формирование методологии: стандарты проведения проверок, форматы отчётов, шкала существенности замечаний, процедура согласования и мониторинга выполнения рекомендаций;
Определение целевой структуры и численности управления, подбор и выстраивание команды;
Выстраивание взаимодействия со службой безопасности, финансовым блоком, юридической службой, ИТ, операционными и региональными руководителями.
Обязанности:
Проведение аудитов ключевых бизнес-процессов: филиальная сеть и терминалы, складская логистика и 3PL, закупки и работа с подрядчиками, продажи и ценообразование, претензионная работа, ФОТ и HR-процессы, ИТ-контроли;
Формирование практических рекомендаций, согласование с владельцами процессов плана устранения, контроль исполнения;
Развитие системы внутреннего контроля (СВК);
Использование аналитики данных (сплошные проверки транзакций, выявление аномалий) для оценки контролей и признаков злоупотреблений; передача материалов в службу безопасности при выявлении признаков фрода.
Подготовка регулярной отчётности о результатах аудитов и статусе рекомендаций для Генерального директора, Совета директоров и собственников.
Выполнение специальных проверок по поручению Генерального директора и СД.
Наши ожидания:
Опыт работы не менее 5 лет в службе внутреннего аудита в должности Руководитель/Начальник;
Опыт аудита операционных бизнес-процессов (не только финансовой отчётности) в крупной компании или холдинге с распределённой структурой (филиалы, склады, региональная сеть);
Практическое знание международных стандартов внутреннего аудита (IIA / GIAS), моделей внутреннего контроля (COSO) , риск-ориентированного подхода;
Опыт разработки методологии внутреннего аудита и СВК: положения, регламенты, планы аудитов, матрицы рисков и контролей;
Умение выстраивать конструктивный диалог с руководителями бизнес-подразделений;
Самостоятельность и организованность: способность запустить функцию без готовой инфраструктуры и вводных.
Развитые аналитические навыки, системное мышление, внимание к деталям;
Готовность к командировкам по филиальной и складской сети.
Будет преимуществом:
Опыт в Big-4 (аудит, риск-консалтинг, внутренний аудит на аутсорсинге);
Опыт создания функции внутреннего аудита с нуля или перестройки существующей;